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10月开了红字发票信息表,11月正常申报,11月下旬去税务局作废了红字发票信息表,并于当月11月重新开了一张,现在报税还显示让我在次申报红字发信息表。

2020-12-05 13:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-05 13:10

你好 11月下旬开了红字信息表 然后开了负数发票吗

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快账用户7686 追问 2020-12-05 13:25

是的老师

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齐红老师 解答 2020-12-05 13:27

去修改十月份的增值税。

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快账用户7686 追问 2020-12-05 13:28

去税务局更正申报嘛

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齐红老师 解答 2020-12-05 13:29

对的,增值税只能去税务局那边修改。

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快账用户7686 追问 2020-12-05 13:31

老师,我多嘴问下如果11月开了红字信息表对方没开红字发票,那又如何解决?谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-05 13:32

一样的,也需要进项转出,只要开了红字信息表,不管开没开负数发票都要进项转出。

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