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老师,请问对于小规模纳税人季度30万免税,超过30万部分缴纳增值税,这个增值税的会计分录应该怎么写呢?是按每笔开票都做销项吗?

2020-12-05 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-05 11:24

你好!根据你的发票做记账凭证 借:应收账款/银行存款  贷:主营业务收入       应交税费-应交增值税

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快账用户6564 追问 2020-12-05 11:28

那免税又该怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-12-05 11:29

借:应交税费-应交增值税-减免税款   贷:营业外收入

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你好!根据你的发票做记账凭证 借:应收账款/银行存款  贷:主营业务收入       应交税费-应交增值税
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假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-应交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款
2024-11-14
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