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上个月小规模公司的开票收入17万多没有交印花税,这个月22万多能在这个月补回去吗?因为印花税是弄的是按次交,是每个月的开票金额都要申报还是等季节一起报?

2020-12-04 19:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-04 19:13

按次支付的,只要有发生都要申报的,之前没有申报,你可以在这个月一块申报上去。

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快账用户1037 追问 2020-12-04 19:20

就是22万加上上个月的17万一起申报是吗?那账务分录应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-12-04 19:20

你好是的,借税金及附加贷,银行存款。

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快账用户1037 追问 2020-12-04 19:51

11月的12月交呢?要走应交税费吗?还是等12月份直接做借税金及附加贷银行存款

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齐红老师 解答 2020-12-04 19:53

都一样做 也是做到这个月 不计提

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相关问题讨论
按次支付的,只要有发生都要申报的,之前没有申报,你可以在这个月一块申报上去。
2020-12-04
你好       月报印花税的话  那么你们就是按你合同约定的金额来报。 没有合同的话 就是按整个月发生的金额来报。  主要先确定你是什么申报期的印花税才好判断的。   
2021-02-01
你好,去电子税务局里面看一下你的税种认定现在基本上都是按年的,如果按年的话,每年的一月份申报上一年的,如果没有这个税种认定,就是按次当月缴纳,当月的发生的15日以内申报。如果交的晚了,有滞纳金。
2024-10-31
之前的开了发票没有缴的吗
2020-12-13
你好 按税局核定的时间申报交纳 在申报系统里可以看到 要是前面没报可以补申报
2020-10-22
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