可以 增值税缴纳 不做收入
老师,您好,广告行业收取广告发布费的时候可以开取发票吗?广告还没有播出,如果在收取款项的时候就给客户开发票了 ,会有什么税收风险吗?
老师,您好,我们广告费已经支出了,但是发票还没收到,可以在付款的时候记销售费用吗
老师你好,广告服务的公司,进项票收到的是广告服务,销项开出去的是信息服务费,我们开出去的信息服务费销项和进项可不可以作为广告服务的收入减去上游给我们开的广告发布费的差作为文化事业税的算税标准,比如7月份我开的是5万信息服务费的销项,我取得的是广告发布费3万的进项和信息服务费1万的进项,文化事业建设税=5-3-1=1×3%=0.03对吗?就是说进项和销项的开票项目不一致,业务内容是相同的都是广告服务方面的,就可以进行文化事业建设税的收入支出抵减嘛?
你好老师,请问我们公司有笔广告费没有收到发票,汇算清缴前取得发票就可以做费用不是,那么,我们取得的发票,必须是上年的开票日期,还是可以次年但是在汇算清缴前的日期,这个发票有什么日期嘛?还有什么别的注意事项嘛?
你好老师,广告设计不属于广告服务,如果开票也要征收文化事业建设费吗?我的公司做了几个设计的项目,开了广告设计的发票,在报税时自动提取了广告设计的这个金额,记在文化事业建设费里面了。是要交税的吗?
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
存货不管盘盈还是盘亏,是不是都要先把账面数调到实有数,因为实有数是客观存在的
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
公司有一个员工有残疾证,哪些税有优惠?具体怎么操作
汇算清缴之后的账务处理会,是要怎么调报表指导一下
公司在外省成立了分公司,并且办理了营业执照、刻章、季负责人,这种是否需要做账报税
你好老师讲义不好下载怎么回事,提示存储权限未开启
那账务处理要怎么处理呢?后期如果涉及到退款,需要怎么操作呢?收取款项的时候就开了发票属于虚开发票吗?
借银行存款贷预收帐款应交税费。
退款开负数发票,做相反的分录。
有实际业务,没有风险的,可以
收取款项的时候就开了发票属于虚开发票吗?
有实际业务,没有风险的,可以 2020-12-04 18:59
那要是之后没有播出退款了呢?我是再开一张红字发票出去吗?如果不是退全款发票需要怎么开啊
是的 退多少开多少 红冲多少的收入
那开具了发票,需要缴纳增值税,在填增值税申报表的时候收入不需要填吗?直接就填增值税那一栏金额吗?
收了款项那如果没有开发票,等播出之后再开,再申报增值税,这样的话可以吗?
你好,需要交增值税,需要填写的。
附表一百分之六服务里面填写。
不是说先作为预收账款,不确认收入的吗?怎么申报的时候还需要填写呢?
收入你提供了服务之后再做,增值税是提前缴纳的。
增值税缴纳 不做收入 2020-12-04 18:56
那申报的时候收入那一栏要填写吗?
6%服务一栏 开具体的专票一栏
就是在申报表上收入是跟增值税一起确认的,对吗?
如果收了款项之后,没有给客户开发票,没有申报增值税,等广告播出了再开票申报,这样可以吗。会有税务风险吗
对的 是的 是的 没有风险
像这种情况增值税按照规定是应该什么时候申报啊
没有开发票提供服务之后缴纳
哦哦,好的,谢谢您,非常感谢
不用客气的 工作愉快