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老师你看嘛我们公司是丙公司,然后呢,甲公司把51800已经打款给丙公司了,(这51800是转入私人账户的,没有转入对公账户的,)丙公司已将45800打款给乙公司了,剩余的6000是丙公司的实施服务费,然后乙公司还要从45800里面返点20400给丙公司,然后丙公司给乙公司开返点的票,丙公司给甲公司开6000的实施服务费发票,这个账务怎么处理呢!好难得哟!

老师你看嘛我们公司是丙公司,然后呢,甲公司把51800已经打款给丙公司了,(这51800是转入私人账户的,没有转入对公账户的,)丙公司已将45800打款给乙公司了,剩余的6000是丙公司的实施服务费,然后乙公司还要从45800里面返点20400给丙公司,然后丙公司给乙公司开返点的票,丙公司给甲公司开6000的实施服务费发票,这个账务怎么处理呢!好难得哟!
2020-12-04 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-04 18:44

您好,首先我们理清楚业务关系: 1、甲给丙的51800只有6000是属于丙的,所以 借:银行存款  51800  贷:主营业务收入  6000不含税         应交税费-应交增值税-销项税额  税金         其他应付款-乙公司  45800 2、丙转给乙45800,但是其中20400是自己的 借:其他应付款-乙公司  45800   贷:银行存款 45800 借:银行存款 20400       主营业务收入  20400不含税        应交税费-应交增值税-销项税额  税金

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你好: 6000丙公司确认收入。(给甲公司也需要开票)。 返点部分20400,给乙开的应该是销项发票。 那就确认为销售收入,也确认收入。已经开票了。 如果不是开票,是红冲,(和45800作为一笔业务) 已经单独开票了,(作为一个新的业务处理吧) 你也可以咨询下其他老师,以上是老师的建议。
2020-12-04
您好,首先我们理清楚业务关系: 1、甲给丙的51800只有6000是属于丙的,所以 借:银行存款  51800  贷:主营业务收入  6000不含税         应交税费-应交增值税-销项税额  税金         其他应付款-乙公司  45800 2、丙转给乙45800,但是其中20400是自己的 借:其他应付款-乙公司  45800   贷:银行存款 45800 借:银行存款 20400       主营业务收入  20400不含税        应交税费-应交增值税-销项税额  税金
2020-12-04
你好,如果是真实业务情况,签了合同,这个可以的呀
2024-05-15
你好,只能备注借款。而且操作可行,风险很高
2021-12-22
同学你好 这个直接申报就可以了 申报个税 2.借银行 贷主营业务收入 贷销项
2022-09-01
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