你好!个人代开发票的时候税已经交给税务局了,单位不用代扣代缴了。劳务发票800元以下是免税的,免税部分单位不用再申报交税。提供了劳务发票的个人付款单位不用为其申报个税了。
个人提供劳务,税务代开了发票,单位付钱的时候还要代扣代缴个税吗?个人代开发票的时候都已经交过个税了呀。而且,比如个人代开是一个月多少免税?免税那部分在付款单位那里还要申报交税吗?还有就是,提供了劳务发票的个人,付款单位还都要申报个税吗?问题多,请一个个回答,非常感谢。
个人给我公司提供一次劳务,劳务报酬一万六,公司支付劳务报酬时需要给他申报劳务报酬的个人所得税并代扣代缴税款吗?还是让他自己去税务局代开发票给我公司,预交税款时是收入x(1-0.2)x0.2吗?谢谢老师
老师,请问个人去税务局开的劳务费发票由付款单位代扣代缴个税,一次性开了12万元,那代扣代缴时可以分月代扣代缴吗?即分两个月,每月六万元
单位收到劳务费发票需要购买劳务方代扣代缴个税,然后单位在付劳务费的时候就把个税部分扣除了,按扣除后的金额付的劳务费,随后单位代他缴了个税,这种情况单位还需要给提供劳务方开个收据吗?收据金额就是代扣代缴的个税额。我觉得既然没收钱就不能开收据,
老师,个人在电子税务局开劳务发票,已经交了增值税及附加还有个税,到单位的时候还需要代扣代缴个税吗?
股东以无形资产实缴,是相当于转让吗,要开发票给被投资公司吗?
我们直接弄了应付职工薪酬的考勤扣款,这个错了吗
老师,我想知道发工资计提工资里面的考勤扣款应该录入什么科目
开了红冲发票,网上提交申报显示当期销售额填报异常
企业所得税申报,资产总额怎么计算的
老师,我们是小规模物业公司,现在查到2023年有一笔未开票的电梯广告收入1000元在2023年度已入其他业务收入,但是在此期间此笔收入未申报增值税,现在要怎么处理?2023年在入账此笔其他业务收入期间,总收入未达到30万,不需要缴纳增值税,所以不涉及税款。
我们是劳务公司,开具了差额征税-全额开票代发工资发票,扣除额全部扣除,税额为零,怎么做账
25年1月7日作业 1,向A公司购入甲材料1000千克,单价10元税率13%。代垫运费1000元,税率9%,包装费200元,装卸费100元,途中保险费600元,挑选整理费100元,合理损耗费200元,材料已验收入库。款项转账支票支付。 2,向甲公司购入A材料2000千克单价10元,税率13%,运费1000元,包装费200元,装卸费300元,途中保险费500元,税率9%,材料尚未验收入库,款项由转账支票之支付。 3,上述材料已验收入库,按实际成本结转。4,向A公司购入乙材料2000千克,单价10元税率13%率。代垫运费2000元,包装为300元,裝卸费200元,途中仓储费500元,税率9%,材料已验收入库,款项尚未支付。 5,开出转账支票一张支付上述所欠乙材料货款。
预付厂房租金抵消防安装费。房租和消防安装同时收到发票,如何账务处理呀?
固定资产卡片累计折旧与固定资产余额表累计折旧有差额怎么调整
你回答的跟实际交税时,还有其他老师回答完全不同啊。
我们这边就是这样哦,在税务局交了税单位就不用代收代缴了,单位也不用申报个税。