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老师,您好!请问体检公司做活动。收客户1000元,做1300元的体检。差额300怎么做账务处理。发票怎么开?谢谢!

2020-12-03 21:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-03 21:57

同学你好 相当于体检打折了 可以按照1000元开票 收入按照100元确认

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快账用户5726 追问 2020-12-03 22:12

谢谢老师,就是说开票按1000元开,收入也是按1000元确认?

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齐红老师 解答 2020-12-03 22:22

就是说开票按1000元开,收入也是按1000元确认

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快账用户5726 追问 2020-12-03 22:24

那个差额300账务如何处理呢?

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齐红老师 解答 2020-12-03 22:26

收入和成本的差额在结转利润的时候 自动进入本年利润的

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同学你好 相当于体检打折了 可以按照1000元开票 收入按照100元确认
2020-12-03
你好提前没有体检的先开票的咱就是不确认收入交增值税就可以了。然后等实际体检的时候再确认收货。 但是这样是有风险的,正常是提供服务才能开票。
2024-02-22
你好你们是房地产企业 是吗?这样好判断明细科目
2021-06-02
(1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款         贷:主营业务收入                应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本        应交税费———应交增值税(销项税额抵减)         贷:银行存款  (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)          贷:应交税费———未交增值税 
2021-05-26
你好同学,可以用这个最后收到的金额直接入账就可以的同学。
2020-11-26
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