你好 借:银行存款192000 贷:预收账款
老师,您好,我公司是足球俱乐部,向对方打款场地租赁费,对方没有提供发票给我们,我要怎么做账呢?
老师您好,我们将库房租给对方,对方还没给我们开发票呢,但是收到了租赁费192000元,这个我怎么做账呢
老师早上好,我们公司给对方银行支付了一笔塔吊租赁费192000元,、但是对方一直没有给我们开发票,我做账的时候就先把这一笔支付出去的暂估发票入账了,做的科目是劳务成本-租赁费。然后这个发票在第二年汇算清缴前来了,我就红冲了。我这样操作对不对呢
我公司是小规模企业,租了别人仓库,现在仓库用不上,又转租了,现在向对方收电费,但是对方让开发票,我们房东又没给我们开,只写了收据,我们该怎么处理呢,能给对方开发票吗?账务处理怎么做啊
老师 请问我们租赁了房屋 对方给我们开具了租赁发票 但是我们交给对方的水电费 对方没有给发票 采用什么方式 我们才能税前扣除呢
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
老师,不好意思,我表达错了,是对方租了我们公司的库房,对方单位是个农民专业合作社,不要发票,然后这一笔我怎么做账呢。
做无票收入 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费应交增值税
非常感谢老师,那我摘要怎么写呢。
收到某某库房出租款
这个税费我自己算出来吗老师
你好,是的,是这样的,你申报的话系统也会自动算出的
好的,非常感谢老师指导。
不客气,祝你工作顺利