你好,需要对方开票给你做账的。
老师,你好!我是建筑劳务公司,有公司挂靠我公司做劳务分包,在我公司开劳务发票 ,我公司收取管理费。请问老师这个账怎么做?所有的税由他负担,企业所得税怎么算?劳务工资我公司又怎么做?请老师解答,谢谢!
老师您好,我是建筑劳务公司,有公司挂靠我公司做劳务分包,在我公司开劳务发票 ,我公司收取管理费。请问老师这个账怎么做?所有的税由他负担,企业所得税怎么算?劳务工资我公司又怎么做?
老师,我们是一家建筑劳务公司,现在有一个业务,请问这个业务的账都怎么做呢? 时代建筑公司挂靠A市的欣欣劳务公司,缴纳5.5%的劳务管理费,时代项目在B市进行,支付给欣欣劳务公司劳务费10000元,扣除管理费10000*0.055=550元。时代建筑公司在B市预缴企业所得税。
老师您好! 我们公司是建筑企业,有劳务资质。我们开劳务发票时该怎么写名称?开劳务票,分录怎么做?
老师,我有个问题,我是个劳务公司,我们有个建筑公司,我这个劳务公司是为建筑公司服务的,说白了就是开票公司,现在建筑公司为了要回甲方工程款,从外面找了人做了工资表,这些人中又包含我劳务公司的2人。但是这个钱这些人拿到钱还得转回建筑公司,我劳务公司这个账怎么做,我是不是还要做这2人的工资表报个税,怎么和工程挂账?????
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗
老师,对方开劳务发票给我做成本吗?
是啊,你开出了发票,没得成本票,你公司把项目款转给对方,如果公账出,也得收到票。
老师,对方提供工资表做成本不行吗?
可以的呀,那就当做自己的项目看了
老师,那要申报个税咯
你不是说所有税金对方承担么