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老师,我开专票,因为发票联把发票章没盖清晰,所以在旁边又盖了清晰的,对方说这张票用不了,是吗,是上月的,跨月了。

2020-12-03 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-03 09:16

你好,只允许加盖一个发票专用章,如果没盖清楚,不允许在旁边再盖第二个发票专用章

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快账用户1030 追问 2020-12-03 09:17

那么就只能?

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齐红老师 解答 2020-12-03 09:18

是的,现在需要冲红重新开具

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快账用户1030 追问 2020-12-03 09:19

红冲应该咋办

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齐红老师 解答 2020-12-03 09:20

先开红字信息表,再开红字发票。 第一步“填写信息表”:开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”:开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”:开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合

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快账用户1030 追问 2020-12-03 09:21

谢谢老师。

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齐红老师 解答 2020-12-03 09:24

 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

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你好,只允许加盖一个发票专用章,如果没盖清楚,不允许在旁边再盖第二个发票专用章
2020-12-03
你好,你当地税务局要求不严格的,可以收下的。
2023-08-21
你好 可以的。 你找一个地方加盖就行了。
2020-09-24
这样操作是不规范的,但是很多企业现实是这样操作的
2020-11-16
你好!用是能用的了。看受票方了
2022-06-29
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