同学你好 这个是填写20万的
项目已经在工程所在地预缴了20万,本月开票的增值税只有10万元,在本地缴纳增值税时,预缴增值税应该填20万还是10万?
请问老师,第一个问题比如小规模异地项目一个季度收入40万,本地收入10万,只要预交40万得增值税吧,剩余10万申报增值税的时候再缴纳,第二个问题项目地收入20万,本地收入30万,也得预交吧,以为合并超了30万,这个也是只预交20万,然后申报增值税是再缴纳剩余30万的增值税,还是20+30万一并在申报增值税是缴纳到本地
外市B建筑项目为营改增后的项目,采取一般计税办法,当月尚未竣工结算,预收工程款218万元,开具企业自制收据,已向项目所在地税务机关填报《增值税预缴税款表》并预缴增值税4万元,取得项目所在地税务机关出具的完税凭证
50万的异地工程,1号开工,20号结束,25号开出全额发票,需要在异地预缴增值税吗?还是在企业本地申报增值税?
这个月开了跨区经营的发票40万已经在跨区经营预交税款了。然后这个月想冲红去年在本地开票的金额20万元。这个红冲的发票开之后销售额是20万了,是不是我这个月不用缴纳增值税。增值税是享受小微企业政策的?我账上是不是还有在异地预交40万增值税的余额
老师,个体户的注册资金也是实缴吗?
建筑类一般纳税人,外地施工,已开外管证并且预缴了2%税款,适用于一般纳税人的一般计税方法。 1、开票价税合计:860300.76,9%征收率,不含税销售额是789266.75元,增值税税额71034.01元,附加税额4262.04元 2、已预缴2%税款16574.6元。后面我们得找多少的进项票才行?专票跟普票分别是多少?这样才不用交税?
建筑公司机械租赁费能开3%税率的吗
想问一下,企业提供给客户的产品坏了,需要补单补货,这个分录怎么做?
商贸企业,比如购进白酒,做凭证的时候需要入库存商品具体到酒的规格吗?还是说库存商品--洋河白酒,还是说要具体到某个品种的白酒,开票出去有的和入库的酒具体品种对不上
想问下, 你们公司,会不会在 年前最后一天,财务部停止付款的?有人问我付到哪一天。想了解下 其他公司都是怎样的~为啥要停止付款啊?不是 付到最后一天上班都付,就行了吗?
你好!老师,公司有残疾人,如果我们报残保的时候想用他的残疾证,需要什么东西,会不会影响他的国家发给他的补贴
老师,我们老板让我付款的金额是15000元,然后给这个15000元减掉13个点的税下来后再支付,那么是多少呀
老师现在公司没有营业 要发工资和买材料款 股东或者个人要怎么往公司打钱哇
老师,请问一下个人去税局代开 营林抚育发票,税率不用交税的。然后个人经营所得是按照多少个点交的啊?
那我下个月又发生了110万的增值税,这20万还能抵扣吗?
可以,你异地预缴的要如实填写的
好的,谢谢老师
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