你好,你是要问这几笔业务的分录吗?
1.购入办公用品150元,用现金支付交管理部门使用明细 2.生产车间为生产产品领用材料,一批现金30万元明细 3.厂长李宏持结算凭证向财务科报销批准,报销差旅费9400元,交回现金,余额600元,结清以前预借款项明细
厂长李宏持结算凭证向财务科报销,批准报销差旅费9400元(暂不考虑增值税问题),交回现金余款600元,结清以前预借款项。 两种分录答案我都知道 1.借:其他应收款 10000 贷:库存现金 10000 2.借:管理费用 9400 库存现金 600 贷:其他应收款 10000 我想知道写这两种分录的原因
长城公司2022年3月份发生下列经济业务(1)向银行借入为期6个月的借款100000元,款项已划入企业银行存款账户.(2)现金购入办公用品,金额500元,交销售部门使用。(3)总经理王强借支差旅费1000元,付给现金.(4)用银行存款缴纳上月税收滞纳金1000元。(5)总经理王强持结算凭证向财务科报销,批准报销差旅费800元,交回现金余款200元,结清以前预借款项.(6)5日从振华工厂购入A材料10000千克,买价20000元,购入B材料5000千克,买价10000元。增值税计5100元,款项用银行存款支付,材料已经入库。(7)7日用银行存款支付A、B两种材料运杂费3000元(运杂费按材料重量比例分配,要求有计算过程,暂不考虑运杂费增值税)。(8)31日,本月生产甲产品领用A材料20000元,B材料10000元。生产乙产品领用A材料5000元,B材料3000元,车间领用A材料1500元,管理部门领用B材料600元。(9)31日,结算本月应付职工工资45000元,其中:甲产品生产工人工资20000元,乙产品生产工人工资15000元,车间管理人员工资
北京宏达服装有限公司2022年5月份发生如下经济业务:1.向银行申请三个月期限的临时周转借款金额为100000元,款项已划入企业银行存款账户。2.出纳员向银行提取现金8000元,备用。3.采购员张强预借差旅费1500元,出纳现金付讫。4.向恒捷公司购入材料一批,金额160000元,材料已验收入库,货款用银行存款付讫。5.向兴华公司购入材料一批,金额40000元,材料验收入库,货款尚末支付。6.生产车间为生产产品领用材料一批,金额300000元。7.永林集团用人民币200000元,向本公司投资,款已送存入开户银行。8.以银行存款偿还前欠兴华公司材料款40000元。9.管理部门购入办公用品,金额150元,出纳以现金付讫。10.采购员张强出差归来报销差旅费,交回现金余款260元,结清以前预借款项。要求:试着写出每笔经济业务涉及到的2个会计科目
(一)目的 采用借贷记账法,运用会计科目,练习编制会计分录。(二)资料 某企业2019年8月发生如下经济业务: 1.向银行申请三个月期限的临时周转借款,金额为100000元,款项已划入企业银行存款账户。 2.从银行提取现金8000元,备用。3.采购员张强预借差旅费 5000 元,付给现金。 4.购入材料一批,金额160000元,材料已验收入库,货款用银行存款付讫(暂不考虑增值税问题)。 5.向本市五金标准件供销公司购入五金材料一批,金额40000元,材料验收入库,货款尚未支付(暂不考虑增值税问题)。 6.生产车间为生产产品领用材料一批,金额 300000 元。 7.投资者用人民币200000元向本企业投资,款已送存开户银行。 8.用银行存款偿还前欠宏达公司材料款 70000元。 9.购人办公用品,金额150元,用现金付讫,交管理部门使用(暂不考虑增值税问题)。 10.厂长李宏持结算凭证向财务科报销,批准报销差旅费9400元(暂不考虑增值税问题),交回现金余款600元,结清以前预借款项。
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
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我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
律师事务所合伙人经营所得税的账务处理
是的,麻烦您了
1、借:管理费用——办公费 150 贷:库存现金 150 2、生产领用材料,材料应该是之前就入库了的,现金30万元是之前购买材料用了30万元现金购买的吗? 领用材料的分录是 借:生产成本 300000 贷:原材料 300000 3、借:管理费用——差旅费 9400 库存现金 600 贷:其他应收款——李宏 10000
谢谢老师❤️
不客气,如果对我的解答满意,可以给个五星哦。谢谢