借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 发票的不做的
我司银行账户收到保险公司的汽车理赔款1600元,然后次日又支付给维修公司的公户1600元,维修公司开具增值税发票1600元,请问如何做账?谢谢!
老师,我想请问一下,我们公司有部车的保险是叫付给了汽车维修公司,也该是他们帮忙收了以后代付的那种,然后我收到的发票是保险公司开具的。这个我怎么做账了,预付账款的时候写的是汽车维修公司抬头,谢谢老师!
我公司给保险公司预付款2000元车辆保险费(其中500元是保险公司代收的车船税),做账借预付账款,贷银行存款。后来保险公司开具1500元的发票,请问现在要怎么做账?特别是那500元车船税要怎么做账?
我公司给保险公司预付了2000元车辆保险费(其中500元是保险公司代收的车船税),我公司做账借预付账款2000元,贷银行存款2000元。后来保险公司开具1500元的发票,请问现在我公司要怎么做账?尤其是那500元车船税要怎么做账?
修理厂业务,老师比如12月维修事故车,但是保险公司款次月到账,我们没开票。因为具体配多少,只有理赔款到公户看见金额才知道具体赔款多少。那成本12月要做支吗。还是跟着元月收入到账做做只成本吗?怎么处理
工商年报里社保单位缴费基数,填平均工资,还是工资总额?
报销人和领款人同一个人,报销人处已签字,可以在领款人处写同上这两个字吗
老师,你好,我想问一下,出纳银行日记账可以用excel表格做吗?
老师,这个应该选什么,我觉得4.5万好像不对,应该1万,8-9两个月
老师好,独资企业给法人发的工资扣个税吗
老师,劳务公司的,好几个地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬头就可以报销(差旅),好几个项目的,是不是得按项目来呢
接代账会计账,如果账实不符,需要调还是接着做
老师,我司叫我5月核算成本,然后我看系统入库A订单3000个,成品分两次入库,是2025年2月24日入库2000个,2025年03月03日入库800个,直到今天2025年4月29日还有200个未结单,但是生产日报表这样写2025/3/11成品做2000个并入库,这明显是做假报表了?还是说他把B订单做好的,入库到A订单先
老师好,我是建筑内账,我想问下一笔账款,如何做会计分录,李这个卡500转入甲公司,甲公司代支付给供应商乙,怎么做会计分录呢? 我做的是第一步:借:其他应收—甲公司 贷:银行存款—李(这可不可以做成库存现金呢) 第二步:借:应付账款—乙 贷:银行存款—甲公司 这样是否正确?
老师,人员工资不管是计入成本还是费用,都不影响利润啊,对税务没有什么影响啊,只是内部核算的问题,那计入劳务成本又不能成本倒挂然后一直不结转与其那样我一次计入费用不可以吗
老师,支付给维修公司公户了,不做账?
您们代收代付 不是你的费用
那收到的发票也不能抵扣了吗?
你们没有付款没有支付的是 这个钱属于你们代收代付的