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#提问#老师,我想问一下,我简易计税项目,去年收了一张专票,当月进行认证并做了进项转出,本月开具红字信息表,国税增值税附表二进项转出取到了这笔数,我账面和国税申报要怎么处理啊

2020-12-02 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 15:31

去税务局修改上个月报表的

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快账用户3604 追问 2020-12-02 15:34

修改上个月报表是啥意思

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齐红老师 解答 2020-12-02 15:39

增值税申报表进项转出不做 做到这个月

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快账用户3604 追问 2020-12-02 15:59

那我附表二转出直接去了这笔数要怎么办呢

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齐红老师 解答 2020-12-02 16:16

你现在去修改 开了负数发票又得转出 不就重复了

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快账用户3604 追问 2020-12-02 16:22

我的进项转出和红字专用发票信息表注明的进项税额直接取到了这笔数要怎么办呢 ,直接调整为0?

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齐红老师 解答 2020-12-02 16:58

保存不了的吧 你试下的

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快账用户3604 追问 2020-12-03 08:39

那我要怎么处理呢

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快账用户3604 追问 2020-12-03 08:40

我这个是去年就认证并做的进项转出

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齐红老师 解答 2020-12-03 08:48

那你去税务局强制不转出

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去税务局修改上个月报表的
2020-12-02
你好 你申报不了 要找税务局那边给你处理下 或者你直接去当地税务局去报下 税
2020-11-12
你好,是的,你的理解是正确的
2022-03-02
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-02-13
你好 现在不用做,等收到发票再做就可以了。
2020-09-13
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