咨询
Q

老师,我去新公司刚入职的,然后前面内账会计数据交接时候也说不对,这个我刚接手怎么整理

2020-12-01 22:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-01 22:29

内账建议你可以之前的不做了 盘点现有的余额做期初 然后正常做这个月的业务

头像
快账用户7736 追问 2020-12-01 22:31

因为老板现在也搞不清楚应收应付数据,我接收现在的期初余额也不对的,老师这个怎么要从哪里入手好点呀

头像
齐红老师 解答 2020-12-01 22:43

重新盘点 你可以看下你的存货 固定资产对吧

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
内账建议你可以之前的不做了 盘点现有的余额做期初 然后正常做这个月的业务
2020-12-01
您好,您把事情反映给领导
2021-03-16
你好,你们之前就是开始营业了吗?是从什么时候的?如果是以前年度就开始了,你应该盘点现有的余额来做期初 然后一到三月份发生的业务都做到三月份,就把之前的原始凭证找出来,都做到三月份里面。
2023-04-03
您好,他们有没有在税务开户呀,一年没报税这个公司都异常了,有没有开过发票呀。没有账怎么汇缴呀,他们是不是有外账是代账公司做的
2024-02-25
您好,直接价税合计计入不合适的,内账是最真实的业务体现,把增值税都算进去利润表就失真的,增大了13%
2025-03-30
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×