你好 一般计税的吗 在附表一9%服务里面填写的
我公司是房地产企业有几个项目,有几个施工证,现在是增值税预交阶段,请问填写增值税预交税款表的时候是分开填写几份申报表,还是几个项目预收款合并填写在一张申报表申报?我在网上查到有说需要分项目填写预交税金表的。
关于财税2017年58号文件规定,施工企业项目有预收款需要预交,不是跨区项目在机构所在地预交问题在一般纳税人增值税申报表里在哪行填写
老师想问一下,二季度小规模涉及到有外地预交税款 ,预交了增值税和附加税,印花税和企业所得,电子税务局一直显示的有一个报验户,我现在要核销填表填那个跨区域反馈表要填写预交税款征收率不知道那个企业所得是按照多少缴纳的 合同金额是2298600,企业所得显示项目部预缴4551.68这个数
建筑施工企业一般纳税人,在异地已经预缴纳2%增值税2160元,当月进项大于销项,不需要交税。现在填8月增值税申报表,有个表是税额抵减情况表应该怎么填写?本期发生额2160,本期应抵减2160,本期实际抵减0,期末余额2160,这样填对吗?
你好老师,我现在有个问题想咨询一下,我们公司是建筑企业,在异地有个项目,需要项目所在地预缴税款,之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税,近期有个项目在广东省,项目所在地税务局还需要预缴个人所得税,这个个人所得税不是核定的,让自主申报,我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金,不超过5000元,不用缴个税,现在在机构所在地税务局还需要再申报吗?那申报的这两个人员怎么做账务处理呢?麻烦老师解答一下,谢谢
老师,那选择差额征收,但开进来的发票对应不到相应的项目怎么办,可以混淆扣除吗
500以下无票支出,有收据,需要纳税调增吗
感觉差额纳税可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣进项差不多啊
老师,都选择了简易计税,取得固定资产的专票还怎么抵扣啊,没有一般计税的项目啊
王老师为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
朴老师,如果收了其他单位的货款,归还给法人了,分录是不是这样,借:其他应付款 贷:应收账款
老师那取得的费用类的发票再差额开票的时候不能扣除是吧
老师,我是高级畅学学员,马上要初考了,没有刷题的吗?
老师这不写的2%预征吗,我项目才刚开始
2%是异地预缴的税率 你不是不预缴
我按九预交太不乏算了,没取得抵扣票
而且甲方给的预收款是50%,那我后期取得专票,那岂不又得退税?
老师,能不能暂时直接计入预收款啊
你们是一般计税的吗 是的话你手里没有其他的专票吗
是一般计税
那计入未开票收入,那下次红冲是需要去税局解锁税盘到专管员那
你好 如果请不了卡是的