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老师,我们是小规模纳税人,现在委托一般纳税人代销产品,那消费者如果要求开发票的话,是由我们来开还是代销方来开呢?中间的增值税差额怎么办?

2020-12-01 17:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-01 18:01

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齐红老师 解答 2020-12-01 18:03

您好,以收取手续费方式的委托代销: 1、由代销方开具发票给顾客 2、贵司做销售处理,并给代销方开具发票,代销方收到发票做进项,出售商品做销项,销项和进项相抵消。

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快账用户9423 追问 2020-12-01 18:07

那代销方开出去的发票税率是13%.我们开给他的是3%,没办法抵消怎么办呢

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齐红老师 解答 2020-12-01 18:17

您好,没关系的,差异的10%不用结算给贵司,比如不含税100的货,贵司卖103,代销方卖113,代销只要结算给您103,多交的10的税费不结算给贵司。

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快账用户9423 追问 2020-12-01 18:24

那现在情况是我们的含税价是一样的,应该怎么办呢?

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齐红老师 解答 2020-12-01 18:33

您好,你们税率不一样,建议用不含税价核算,不然你们结算会算不清。

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