您好,算是联合经营,由贵司确认收入和成本,对方扣除自己分成后把款项打给你们,对方开发票给贵司。
老师,我们两家公司合办一个培训,我们提供平台,提供培训,但是收到的款要给另外一家公司,这种怎么处理?是属于哪种业务类型?
老师,您好,麻烦问下,我们公司给教育培训机构提供直播服务平台的账号,他们的学生用我们的平台,但是我们不卖平台这个软件,算是提供的一种服务吧,那像这种业务开发票开什么税目呢
请问我们公司销售一批货物,由于进项税额远远不足抵扣,是否可以找一家咨询或者培训公司开这种服务业的专票给我们呢?但是也要把账转给这家公司,我们把税点给这家公司,请问这种情况的话,我们打到他账上的款怎么还给我们?还有就是开票税点的钱怎么给对方?
老师,我们公司是做培训类服务的,经常和政府单位打交道,比如,我们给对方提供培训,对方实际应该付给我们金额应该是2万,但是,对方领导要我们3万发票,这种类型业务还比较多。请问,如果以开票确认收入,那这一万的差额在账务上怎么处理?有什么好的税务筹划和回避风险的方法吗?
老师你好,我们公司和另外一家培训机构合作办培训班,培训费是我们公司收的,后期利润分成,把分成款转给对方机构后,两家机构公司的发票内容该怎么开呢?我们给学员开培训费,对方机构该怎么开票给我们公司
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
是我们开发票给学员, 这种合作关系,是属于服务还是代理呢?
您好,你开票给学院是培训服务,合作公司在经营中应该出了一份力,收了费,就这个开票给你们,应该开服务费。
假如合作之间没有协议,能结账吗?开票等等
您好,一般都会有协议约定分红比例的。没有协议也可以结账开票,只要是真实发生了经济业务。
好的,谢谢老师
您好,为学员解惑是我们的职责,您的好评是对我们的鼓励。
如果我们账款结算了,但是对方没有开票给我们,怎么办呢?
您好,这个需要事前协商好,承诺开票,之后要多加催促。