你好,你这个应该是对外收购的子公司吧
老师好,我想问下对于首次合并报表的年初数是怎么处理的?期初的时候子公司还没有划转到母公司名下,所以是第一次合并报表,那合并报表的年初数该怎么办呢?是只写母公司自己的数据?还是视同年初也合并了,数据相加后抵消?还是其他情况?
A公司是2020年成立的,成立后其母公司将两个子公司B、C划拨A公司旗下,B、C公司2017年已经成立,2019年底有期末数,现在做2020年年度A公司合并报表,期初应该怎么处理?是否要抵消?还是说同一控制下按最终控制方合并时间不用管期初数字?
我想问一下,就是我因为这个公司有多个项目每个项目是一个账套所以每个月我需要把各账套报表合并起来才是我这个公司的报表,我想问就是我2020年合并报表的货币资金是比如说10007,然后我一月再合并的时候因为有些项目没有发生就没有做账,我一月合并的时候还是有些是一月报表有些是十二月报表这样合并的,这对我的数据有影响吗?因为我现在一月报表期初的数据就跟2020年期末对不上不知道什么原因?
老师好,我想问下对于首次合并报表的年初数是怎么处理的?期初的时候子公司还没有划转到母公司名下,所以是第一次合并报表,那合并报表的年初数该怎么办呢?是只写母公司自己的数据?还是视同年初也合并了,数据相加后抵消?还是其他情况?
是这样我今天偶然发现之前有一个已注销掉的分公司账上还挂着一笔其他应付款,之前会计没处理我接手时也没注意按道理来说应该全部合并到总公司的我现在是放着不管还是调整下呢18年注销的18年合并申报财务报表时包涵了这个19年我接手时没有加上这笔数据后面就一直没有加上这个数据我现在咋处理这笔账呢可不可以那个分公司做借其他应付款480贷未分配利润480总公司做借未分配利润贷营业外收入这样一来本年度未分配利润的年初年末差额就不等于利润表上净利润了可以吗
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
墓位销售印花税怎么确认,墓位在建工程转固折旧年限怎么确认
不是,是无偿划拨给国企的
你好,这个是按照期初就默认为合并的,