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老师请问,去年的固定资产入账原值录错了,录成了20000,已经结账了,实际上花了18588,在今年的帐里应该怎么调整呢?财务会计和预算会计应该怎么做分录?

2020-11-30 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-30 15:04

预算会计,你不用调整,直接按照财务会计调整就可以了。 借,以前年度盈余调整20000-18588 贷,固定资产

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快账用户4401 追问 2020-11-30 15:13

老师请问做完分录后,以前年度盈余调整需要转入累计盈余中吗?

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齐红老师 解答 2020-11-30 15:15

对的,这个科目最后是转到了累计盈余。

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预算会计,你不用调整,直接按照财务会计调整就可以了。 借,以前年度盈余调整20000-18588 贷,固定资产
2020-11-30
你的意思是去年汇算清缴也多做?需要去更新19年汇算清缴表才可以,借固定资产 负数,贷其他应付款 负数,累计折旧 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-11-11
固定资产卡片和账面的固定资产原值是否一致?如果账面原值正确,只需要调整固定资产卡片中的原值。 多计提的折旧就红冲费用: 借:管理费用-红字 贷:累计折旧-红字
2021-11-11
借固定资产 贷其他应收账款(冲以前错的科目) 银行存款
2022-07-01
固定资产就是按照原值入账啊,要是一开始的原值不正确的话可以做进项税额转出,然后用更改后的固定资产计提折旧就好,已经计提了一个月的不调整也可以,账套可以反结账的话直接反结账开始就做正确就好
2023-10-12
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