你好,你需要把预付账款明细科目余额负数的调整到应付账款栏次填写。这样报表的预付账款就会是正数了
资产负债表预付账款负数想调正数,应该怎么调,报表看上去好看点
资产负债表应收账款期末数负数怎么调整,调到预收吗
老师,您好。资产负债表预付账款和应付账款出现负数怎么调整
想问下资产负债表应收账款和预收账款都是负数该怎么调成正数呢?
老师,资产负债表应收账款为负数,是不是调到预收账款为正数?
老师:您好,残疾人就业保障金里面上年在职职工工资总额:这个数是:1月到12月相加填写吗?
老师好,请问这个协会需要工商年报吗?或者在另外哪个平台年检麻烦说一下,谢谢
企业中标农田建设工程,收到农田服务中心款
老师,收到退还的支付含税货款113,但是销售方没有给开具红字发票,什么时候需要进项进项税额转出?收到退货款含税金额是113,当时抵扣的进项税额是13,并且也结转了成本100,请现在写一下具体的分录 ,现在不进项转出的话,13的差额计入什么科目?
职工安全培训费,可以入管理费用-工会经费 贷银行存款吗
老师,供应商用个体户开票,但是没有对公账户,货款能不能转到私人账户
补缴2021年企业所得税,如何操作?
请问 开家长,拿着学校的通知,是不是可以要求单位不能扣工资?
上个月开给个人的普通发票,这个月可以红冲吗?
老师 我们公司搞夜市宣传活动,和街道办,联合第三方演出公司合作的,现在钱要打给街道,街道再转给第三方,街道不出合同发票,要怎么处理做账
是直接把数字负20万改到应付
你好,不是直接改,而是看预付账款哪些明细是负数,负数的就需要调整,预付账款明细是正数的这一部分不需要调整
那去年的不能调了吧
你好,报表数据有错误,是可以调整的
年初数字怎么调整
你好,需要先调整上年期末数,然后调整期初数才是 的
看每个科目明细吗
你好,是的。 资产负债表中应收账款、预付账款、应付账款、预收账款是这样填写的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备” 预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)