如果互开的都是专用发票,则对双方的增值税来说没有影响,因为增加的进项和销项一样
您好老师,一般纳税人户本月销项大于进项,发票不够用,我过甲开10万销售,次月甲给我开10万进项发票,按照13个税点是13000,这个月底我不想缴纳这13000行不行,有没有什么办法,因为下个月进项10万发票就来了,谢谢老师。
您好老师,请问甲给乙开13税点发票10万,同时乙给甲开了13点发票10万,请问对哪个税有影响,谢谢老师,是不是抵消了没有影响,不懂求解。
老师好。我们公司给甲挂靠公司的甲方开了10万的票,9个点。然后现在收到款要将钱打给甲,公司要求扣除我们的开票税金后余额打给你甲,要求甲公司给我们公司开对应金额的发票,甲准备给我们开13个点的材料票。所得税和附加税金额算出来了,请问怎么将这2个税金折算成13点让对方给我们开票
请问, 1,我税前金额10万,但是对方开票后含13个点税,只开了10万的票给我,这样算起来我这边亏了吗? 2,因为对方裸价10万,根据协商,我们要退9个点的税额给他,也就是9千。但是考虑到他只开了10万的票给我,所以我认为我们应该只退10/1.13*0.09的税额给他,而不是9千的税额。 请问老师我的逻辑是否正确?谢谢
老师,检测项目13万,甲分包给乙,乙到外面找了10人做检测,后发生劳务纠纷,甲代乙支付给10人劳务费13万,个税2万(这10人不承担税费),个税影响增值税1000,所得税3000,律师费5000,甲方要求乙方承担所有费用共计15.9万,甲方要求乙方开票13万,请问甲乙双方各自账务如何处理?
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
那老师对所得税有没有影响?谢谢
您好,对所得税也是没有影响,因为购进和销售金额相等,意味着收入和成本相等