你好,同学。那你给另一公司的时候,对方 给你开票吗
老师,你好,我们公司是进出口商贸公司,和另一个公司一起进口一批货,我们公司一半,另一个公司一半,是各自签合同的,货到港后入我们公司仓库,由我们公司将这批货送去代加工,货加工好以后由我们公司一起出售,然后再将一半收入给另一个公司,这批货我应该怎么做账那
你好,老师,我们是贸易公司,另外一个公司委托我们公司销售一批矿砂,我们公司替它把矿砂送去代加工,加工完收回我们公司以后卖出去,收取一些手续费后再把收入打给他们,应该怎么记账
老师你好 我们公司帮另一个公司送货(他们的货都在我们的仓库)然后我们开单 和点库存 然后钱也是给我们 我们公司汇总后每个月结一次款 这样的我还需要做账?
老师您好,我们公司是进出口企业,我们进口一批货物,然后委托其他公司代加工,现加工完成我们要在出口,这个账务我们要怎么做?
您好,我想咨询一下 我们公司是外贸公司,现进口进了一批半成品的货物,然后这批货物,需要加工,工厂给到我们加工的发票后,我们能不能直接开出成品货物的发票。
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
你好,老师,对方给我开票,象征性地收一点代理费
那你就按照所有的收入和成本都是你公司的处理,那么对方给你开票的话,作为这个销售费用,就相当于支付的佣金处理。
老师,我们公司给他们支付的代加工费用应该怎么做账?
你给人家支付的加工费,这个是剧里的成本的呀。
进入你的成本,产品成本。