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收到税务局退税应该怎么做分录呢?退的是增值税,之前销项税是进项税抵扣的,税务局要把税退回来,我要增加进项,还有退的税要怎么做分录。 前期是。借:应交税费-未交增值税5。 贷:应交税费-带抵扣进项税额5

2020-11-27 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-27 15:56

你好!具体是什么业务产生的退税?一般是通过营业外收入处理

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快账用户2522 追问 2020-11-27 15:59

具体分录是什么

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齐红老师 解答 2020-11-27 16:00

你好!借银行存款 贷营业外收入

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快账用户2522 追问 2020-11-27 16:00

我们是是公交运输行业享受免税政策,但是我们开了专票,交了税,现在税务局要把税退回来。

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快账用户2522 追问 2020-11-27 16:02

那我前期抵扣的进项也要增加回来

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齐红老师 解答 2020-11-27 16:03

你好!是疫情期间享受优惠政策吗

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你好!具体是什么业务产生的退税?一般是通过营业外收入处理
2020-11-27
没问题,可以这么做的
2022-04-12
对的呀,账务处理正确的没问题。
2022-04-14
你原先一定是把进项税额转到了转出未交增值税 之后在转到未交增值税 形成未交增值税借方余额(你留底的金额) 其实你可以直接对冲 借:银行存款 贷:未交增值税就可以了
2022-05-26
同学你好 这个是 借银行 贷进项转出 这样做的 你们出口的吗
2023-11-01
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