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老师,公司出租了摊位给别人这个月(11月)收到70000块钱,其中1万是押金,3万是今年6-12月租金,3万是2021年1-6月租金。分录怎么做呢?

2020-11-27 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-27 14:05

你好 借:银行存款70000 贷:其他应收款-押金10000 其他业务收入30000 预收账款30000

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快账用户4204 追问 2020-11-27 14:10

老师,押金那里不是做其他应付款吗?

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齐红老师 解答 2020-11-27 14:10

是的,其他应付款,你说的很对,不好意思,刚才打字错误

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快账用户4204 追问 2020-11-27 14:11

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2020-11-27 14:12

不用客气,祝你工作顺利

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你好 借:银行存款70000 贷:其他应收款-押金10000 其他业务收入30000 预收账款30000
2020-11-27
你好!发票怎么开的?不考虑发票按会计法规做的话 借:银行存款70000 贷:其他应付款 10000 预收账款 6万 主营业务收入 应交税费
2020-11-25
同学,你好 借:管理费用-房租2 预付账款 1 贷:银行存款  3
2024-01-09
 你好;    你分别按照租期来分摊哈 ;  你先  按照 21.9月开始的租赁; 分别来分摊 ;   把你支付的总额一起来考虑 按照租期分; 不用单次的金额; 单次来考虑怎么分摊   
2022-09-27
您好, 1、收到发票时,您可以将发票放在8月摊销房租的凭证后,或者另将发票整理成备查簿,不需要额外做分录 2、每个月的摊销分录如下: 借:管理费用 5 贷:预付账款 5
2021-09-27
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