您好!是的。就是这样操作。
老师您好!我公司建筑企业,甲供材项目。我应该在施工所在地预交3%的增值税吧?在机构所以地只申报,不再交税了。对吧?
老师,我们是建筑施工企业,我们在项目所在地预缴时,城建税是按照5%交的,那回公司所在地申报时城建税是按照5%还是7%交呢
请问老师,我第一次申报建筑业的税,我公司在异地预缴了增值税9万,现在机构地汇总后应交增值税是7万,扣除预缴的9万,还有2万留抵,所以机构地就不用交增值税了,请问我附加税怎么计算呢,是不用交,还是应该按7万来计算,申报时再把预交的附加税分别填到表五呢?
老师,建筑业,,营改增前的项目,在施工全额代开了发票并且全额交税了,并且在施工地申报了。没有在机构所在地申报收入。造成之前的一笔预收款,无法平账了。该如何税务处理呢?
老师,请问我们10月份有个装修的项目收了预收款,是属于异地施工,当时没有在施工地预交增值税,全部在公司所在地交了税了,这个是不是得进行更正申报,然后在申报地进行退税?
某企业自行开发某项专利技术研发和开发阶段发生的应予以费用化的支出100000元,开发阶段发生符合资本化条件的支出300000元,并支付增值税24000元,开发成功后发生注册登记费10000元,以银行存款支付。请帮忙回答以下三个问题。一,编制发生各项支出的会计分录。二,编制期末结算费用化支出的会计分录。三,编制无形资产登记注册后的会计分录。
我们把办公楼租给别人了,房产税谁交
老师,我预收账款数据有1000万,已经挂账几年了,当时也没有确认收入,我现在应该怎么处理比较好呢?
请问老师,去年公司的车买的保险,在被保险期间,把车报废了,今年收到保险公司退回的保费差价,应该如何处理?
你好,老师,我有个问题想请教一下,就是我是公司的法人,然后我把个人的车子租给公司,那是不是要到大厅或者是个人?那个电子税务系统里开发票,但是我到了大厅,他是不能开。
老师,请问个人以自有写字楼入股公司,个人涉及到要交哪些税,税率分别是多少呢?接受的公司又涉及到哪些税种,税费分别是多少呢?
在俄罗斯施工 能开发票吗
你好老师,我们是小规模,请问我们平时一个月做账的时候,收入可以先不写应交税费吗 因为不能不能确定一个季度超不超过30万 那么如果平时不做 一个季度到时候可以补做应交税费吗 那么具体的会计分录麻烦老师分情况给我写一下
您好,可否请教一下呢?事情是这样的,房东之前与个人签订了房产租赁,我公司从这个人手上接手过来(相当于个人转租),但我公司房租直接转给房东,现在房东说发票他只能开给个人(也是之前与他签订租赁合同的那个人),现在我们公司没有发票,这个房租没有发票,怎么操作可以合规所得税前扣除呢
收到专票 不抵扣进项税该怎么处理 需要勾选 吗
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那我异地交的0.2%的所得税和增值税分录应该怎么做呢?
你好!借所得税费用 贷应交税费—应交企业所得税 然后借应交税费——应交企业所得税 应交税费—应交增值税—已交税金 贷:银行存款等