你好! 支付时做分录: 借其他应收款 贷银行存款
母公司支付给子公司的投资款。分录应该怎么做?借:实收资本吗? 子公司收到投资款应该怎么做?子公司目前是在建工程状态。
母公司帮子公司支付的工程侦查费。应该怎么做账
您好,我公司是母公司直接提子公司支付了一些报销款项,母公司做账的时候做了长期股权投资,但是子公司员工开票是抬头写成了母公司,现在子公司母公司应该如何入账?发票应该付在子公司还是母公司的账里?
子公司帮母公司付了加工费,加工费的合同签约主体和发票都是子公司,怎么做账
A公司发票开给母公司,母公司没有钱支付,通过三方付款协议由其子公司支付款项给A公司。请问支付款子公司应该怎么做账呢?(这笔钱母公司不会再还给子公司)
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?