你好,同学。 你这预收开票,只是要提前交增值税,你收入还是按正常的发生确认时交所得税的啊
老师,你好,我们公司是做建筑的,现在公司是靠收预收款来运作的,但是给预收款的公司要我们开票,我们现在购买材料又是陆续的,就造成开票金额很大,但进项很少的现像,这种情况我们该怎么处理呢
老师我们公司是做水电工程的,之前的进项税发票都是开材料款给我们,现在收到建筑服务工程款的发票,该怎么做账
我们公司以前做贷款买了几个大货车挂靠在其他运输公司,现在我们公司自己成立了运输公司,这车子在拖货,对方要求我们开发票,我现在有两个疑问,一个是我现在还贷款可以我自己运输公司公户还吗,,,二是我现在以我公司的名义开发票,但是车辆又是挂靠在其他公司的,这该怎么处理
老师,你好,我们是建筑劳务公司,因为项目已经在做很久了,但是公司刚刚成立。这个月第一次开票就四百多万,但是这个月的成本却很少,这种情况怎么处理?
老师你好,我们公司是做装修的,之前老板接业务的时候说的是总包,结果做到一半对方说我们公司没得资质,让我们挂靠其他公司,之前进来的材料发票我们都是记入的工程施工材料费,但是我们现在开发票出去全是开的材料发票,请问这个怎么处理呢,一开始我以为咱们以后开发票是开建筑服务装修费,结果挂靠了别人现在开的全是材料发票给挂靠公司。
你好,题目是这么说的,在设备使用后第四年预计进行一次改良,估计改良支出80万元分两年平均摊销。使用后第四年,为什么支出会发生在第五年和第六年年末呢。为什么不是在第四年和第五年年末呢
老师,小规模没有进项发票怎么记账,实际是老板帮朋友开的小额,账务处理怎么弄发票是肯定回不,不做成本么?还是随便做了年报时候再调整?
齐老师,你好,我们公司现在有个情况,客户要我们生产一个产品,这个产品要开模,于是我们和客户协商模具费由客户出,等达到一定的业务量,我们返还模具费,然后我们去找供应商,和供应商签订了一份模具合同,我们付钱给供应商,采购到一定量,供应商返还我们模具费,这种复杂的业务票要怎么处理,会计分录该怎么做
老师,我们是商贸公司卖水果的,当时在农户手里收的15019斤苹果,卖了13448斤,损耗1571斤,这1571斤做成本可以不,金额2906元,目前是在去年12月已经做成本里了,但损耗这2906元没有单独做账,这个怎么补,补到今年1月份或者3月份可以吗?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向银行贷款产生的利息就可以不填数据了
老师请问交易性金融资产的账面价值 是只要公允价值变动就考虑公允价值变动损益么 还是只有年末才考虑呀
老师,会计学堂之前有个林久时老师专业讲建筑行业的,现在还有哪位老师在讲哈?
高新技术产业需要满足哪些条件?享受哪些税收优惠政策
老师外贸公司,在企业所得税汇算清缴的时候汇兑损益,怎么算
生产企业,生产胚布,打板费如何做分录,
那就照现在这个情况交税的话要交很多增值税的啵,对方打预收款给我们就必须要我们开票,我现在就头痛在这
购材料也是陆续的,所以进项这块就不能及时到位
建筑预交时就是要预交增值税的,这个是正常的。 但预交后面可抵扣的。
这个我知道的,但是我讲的预收是工程款,是总包公司给我们的工程款,那边打款过来,就要求我们这边开票,不开票就不打款
我知道你的意思,你要么就不开,开了你肯定是要先交税的,或才你也按此要求你的供应商,提前开票进来
可是开票了,我们当月又没有那边多的进项来扣,就算扣了预缴税款还是要交很多的税,因为进项太少了,我们可以有什么方法处理吗?
你这增值税,现在是卡死了,你要少交,就是取得足够多的进项。 你供应商是否可要求提前开票来
老板说,总包公司那边也是有像我们这样的采购进项票陆续才得,那人家怎么就有票抵呢,我都不知道怎么回答老板了
你不是找总包结钱吗,你已经提前把票开给总包了,人家自然是有票抵的啊。 你的下游,他如果提前开给你,你也不会缺的
是的,谢谢老师,但是现在这个情况我们可以怎么处理呢
和你领导沟通,让你的下游企业也提前开票进来
嗯,谢谢老师,只能这样说了
嗯,不客气,祝你工作愉快。