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先开发票收款,后面分3-4个月生产出货,那后面的生产成本在没发票的情况下可以结转吗?还是要在开发票月份先计提,到后面再冲减生产成本?

2020-11-25 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-25 14:15

可以之前挂借银行 贷预收 应交增值税,之后发货做借预收 贷主营业务收入  ,结转成本,借主营业务成本 贷库存商品

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快账用户3974 追问 2020-11-25 14:18

已经开出发票了,在8、9月份开出的,但出货到12月

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快账用户3974 追问 2020-11-25 14:19

是不按发票日期确认收入吗?

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齐红老师 解答 2020-11-25 14:25

增值税是的,账上,和所得税不是,按你们发货算收入,主营业务收入

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快账用户3974 追问 2020-11-25 14:29

之前说错了,是先开发票没收款,这样该如何做。

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齐红老师 解答 2020-11-25 14:35

借应收贷应交增值税,不含税部分先不做,发货做借应收贷主营业务收入,

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可以之前挂借银行 贷预收 应交增值税,之后发货做借预收 贷主营业务收入  ,结转成本,借主营业务成本 贷库存商品
2020-11-25
你好,也就是你的成本还有没发生的,但是发票提前开出去了,是这个意思吗?
2023-07-24
您好 是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面
2022-08-12
就是按照收入和费用配比的原则,你是在确认收入的当月就要结转成本。就有些情况可能会存在的发票的一个提前或者是滞后,那么这个是税法口径,交税的话按照开发票的时候去交,但是实际在会计口径确认收入和成本的时候,按照实际发生的时间来确定。
2021-12-04
你前期都进要发了啊!毛利高是很正常的啊!你现在的成本是什么呢?人工也没有,有什么呢?
2019-12-27
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