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老师您好!一个项目,收入10万,给合作单位分成6万,请问分成款的会计分录怎么做?谢谢!

2020-11-25 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-25 12:19

你好 借:利润分配-未分类利润6 贷:银行存款6

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快账用户4638 追问 2020-11-25 12:21

请问老师,借方不是主营业务成本吗?

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齐红老师 解答 2020-11-25 12:22

我这个是站在利润分配角度,如果不属于利润分配作为成本也是可以的。

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你好 借:利润分配-未分类利润6 贷:银行存款6
2020-11-25
同学,你好,红冲之前的暂估,再重新做一次分录主就可以了,因为是红冲再重新做,对当年没有影响。
2021-09-26
你好。 你第一次付款的时候 借:主营业务成本 33 代:银行存款 10 应付账款 23 这次付款的时候 借:应付账款6 贷:银行存款 6
2021-01-05
借:成劳务成本-设计费 44万 贷:其他应付款-XX 44万。原分录冲回后,再按新发票金额做此分录。
2024-09-10
是以你企业的名义申请的,还是你们代收代付的?
2024-05-09
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