咨询
Q

甲公司为增值税一般纳税人,发生的有关固定资产的业务如下: (1)2017年6月30日,购入一台不需要安装的机器设备,不含增值税的价款为500000元,增值税80000元,不含增值税的运费为1860元,增值税186元,合计582046元,以银行存款支付。 (2)该机器设备的预计使用年限为5年,采用双倍余额递减法计提折旧,预计净残值为17000元。 (3)2018年12月31日,该机器设备发生减值,可收回金额为200000元,折旧年限和预计净残值不变。 (4)2020年4月30日,将该机器设备出售,不含税的价款为100000元,增值税16000元,款项收到存入银行。 要求:根据上述资料,完成以下会计处理 (1)编制购入机器设备的会计分录 (2)分别计算2017年和2018年计提的折旧 (3)编制2018年年末计提固定资产减值准备的会计分录 (4)分别计算2019年和2020年计提的折旧 (5)编制固定资产出售的会计分录

2020-11-25 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-25 10:37

1.借固定资产501860 应交税费进项税额80186 贷银行存款582046

头像
齐红老师 解答 2020-11-25 10:38

2.17年计提折旧的计算过程是 (501860*2/5*6/12=100372

头像
齐红老师 解答 2020-11-25 10:39

18年计提折旧的计算过程是 100372+(501860-200744)*2/5*6/12=160595.20

头像
齐红老师 解答 2020-11-25 10:42

3.18年底账面价值计算是 501860-100372-160595.2=240892.80

头像
齐红老师 解答 2020-11-25 10:42

发生减值240892.8-200000=40892.8 借资产减值损失40892.8 贷固定资产减值准备40892.8

头像
齐红老师 解答 2020-11-25 10:58

4.19年计提折旧的计算过程是 20000*2/5

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
1.借固定资产501860 应交税费进项税额80186 贷银行存款582046
2020-11-25
(1)借:固定资产501860 借:应交税费——应交增值税(进项税额)80186 贷:银行存款582046 (2)2017年6月入账,2017年7月开始计提折旧,在2017年计提折旧的月份是6个月。 2017年计提折旧的金额是:501860*2/5*6/12=100372元。 2018年1-6月计提折旧的金额是100372元。2018年7-12月计提折旧的金额是:(501860-100372-100372)*2/5*6/12=60223.2元。因此2018年计提折旧的金额是100372%2B60223.2160595.2元 你回复一下后再处理,时间不够
2020-11-28
1借固定资产501860 应交税费进项税额80186 贷银行存款582046 2)计算2017年计提的折旧额 501860*2/5*6/12=100372 3)计算2018年计提的折旧额 100372+(501860-100372)*2/5*6/12=180669.6 4.2018年底账面价值变动 501860-100372-180669.6=220818.4 发生减值200000-220818.4=-20818.4 借资产减值损失20818.4 贷固定资产减值准备20818.4
2021-12-10
你好需要计算做好了给你
2021-12-05
你好,分录的金额,麻烦自行带入一下 1、编制购入机器设备的会计分录。 借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2、分别计算20x1年和20x2年计提折旧。 借:制造费用,贷:累计折旧 3、编制20x2年年末计提固定资产减值准备的会计分录。 借:资产减值损失,贷:固定资产减值准备 4、分别计算20x3年和20x4年计提的折旧。 20x3年折旧=(200000—之前已经累计计提折旧)*2/5 20x4年折旧=(200000—之前已经累计计提折旧)*2/5 5、编制固定资产出售的会计分录。 借:固定资产清理 , 累计折旧  ,固定资产减值准备, 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2023-06-27
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×