你好,分录如下 购买分录 借:在建工程 33000 应交税费-应交增值税-进项税额 4200 贷:银行存款 37200 安装分录 借:在建工程 17000 贷:原材料 7000 应付职工薪酬 10000 交付使用分录 借:固定资产 50000 贷:在建工程 50000 2017年折旧费=(50000-2000)×5/15=16000元 20187年的折旧费= (50000-2000)×4/15=12800元 2019年的折旧费= (50000-2000)×3/15=9600元 2020年的折旧费= (50000-2000)×2/15=6400 2021年的折旧费= (50000-2000)×1/15=3200元 分录为 借:生产成本 16000 贷:累计折旧 16000
老师上个月筹办期间的费用我需要每个月分摊计入长期待摊费用吗
个人独资企业可以转换为有限公司吗
你好老师!我们公司公益捐赠了20000现金,10000买的物资,收到了一张30000的发票,这个要怎么入账啊,增值税是不能抵扣的吧
可以抵扣进项税额的普票,做账是和专票一样吗?
老师,对方公司开过来的发票名称和统一社会信用代码都是正确的,但是下面备注的银行账户错了,导致转账失败,这样发票要重开吗?还是只要对方把正确的银行账号发来我们重新转下账,发票照样可以附件在后面
公司支付的法院的诉讼费是计入什么科目?收到行政事业单位的结算票据。如何做账?
公司章程在哪里能查到
公司销售收入之前的会计做成了借:其他货币资金,贷:主营业务成收入,应交税费应交增值税销项税额,现在我更正是不是直接冲借:应收账款,贷:其他货币资金
反向开票的代扣代缴的进项税和个税怎么做账
老师 收到的银行利息 是不是借:银行存款 贷:财务费用-银行利息 有三个银行卡就要做3个分录啊?