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老师,我们现在有一笔账,是模拟考试的学生收费(现金),总共254人,每人收260元,共66040元,因为领导他们说是代考试方收取,所以当时没有入账。后支付给考试方共270人(其中16人是其他学校学生,我们未收费),每人140元,共37800元,现在要入账,每个学生我们有260-140=120的差价,领导意思是只将我们获得的120差价进我们收入,因为140只是替那边收取,也已经付给对方,给其他学校学生代付的16人又要按260一人挂我们应收款,这个账务怎么处理比较合适呀

2020-11-24 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-24 11:49

你好, 前面代收要做账的 借:银行存款   贷:其他应付款 借:其他应收款(给其他学校学生代付的) 其他应付款(上面挂账的) 贷:主营业务收入(你们自己赚的) 银行存款(总共付的)

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你好, 前面代收要做账的 借:银行存款   贷:其他应付款 借:其他应收款(给其他学校学生代付的) 其他应付款(上面挂账的) 贷:主营业务收入(你们自己赚的) 银行存款(总共付的)
2020-11-24
同学你好 子公司要刚注册好就要注销?
2021-03-12
那如果说你只是按照2%十来确认,你的收入,你这个就是属于委托代销呀,按照20%做你的代销收入处理的。
2021-01-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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