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我们公司就是有个供应商,他是做材料的,给我们送了9万的发票,然后材料也是按合同来的,39万,但是他开票以后后来我们用。现在我们燕工程完工以后做出来的验收,然后验收不了,然后说是可能是这怀疑这沙子也经过考察,是这个沙子有问题,沙子质量太差,现在他有9万块我们不想再付给他,但是票已经开了,已经认证掉了,这种情况要怎么办?

2020-11-24 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-24 09:43

对方开负数发票 你们冲成本

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快账用户9689 追问 2020-11-24 09:45

郭老师,麻烦你勿回

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齐红老师 解答 2020-11-24 09:46

好的 那你重新提问吧

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快账用户9689 追问 2020-11-24 09:46

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-24 09:48

不用客气的 工作愉快

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2020-11-24
对方开负数发票 你们冲成本
2020-11-24
那你付款的时候直接计入往来 收到发票的时候计入成本冲减往来
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同学你好 代收代付的协议吗
2022-11-22
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