你好! 是的,你的理解很对
老师,我们清包工项目挂靠了一个建筑公司,但是处理很多东西不太方便?我们老板准备成立一个自己的公司,请问如果成立劳务公司,我们是不是还需要挂靠建筑公司了? 还有,我们清包工之前的一个项目是二次结构,所以采用的是简易计税 目前这个建商品房的项目是从主体开始,也是清包工,按道理清包工大部分是劳务,只有简易计税才划算,可是这个项目因为是从主体开始的,也会涉及到很多的材料,但是简易计税是不能抵扣的,请问有没有劳务签一份合同,简易计税,材料这边再另外签一份合同的,可以抵扣进项了
老师,情况呢是 这样,我们公司在埃塞没有实体,但是承包了一项建筑装修业务,综合考虑各方面的原因,我们选择了挂靠了一家公司。以这家公司的名义与总包商签了分包合同。对外我们和被挂靠公司一致,但在税务方面有争议。特别是个税这一块。我自己的理解就是我们是以他们公司对外的,那么所有的对外的格式,应该都一致,
老师,你好咨询一下我们公司是装修公司,医院的一个装修项目我们公司没有中标,中标的是另外一家建筑公司,但是医院却让我们做这个项目,项目里面我们也是包工包料这种,现在医院让我们给中标方开发票,我们从中标方处拿款,对方让我们开部分人工费的劳务发票,但是又不是劳务派遣那种人工费,说是劳务分包那种,但是他们的合同又写了不得转包,有点不明白,望老师解答疑惑
#提问#,老师,我们公司有个项目是走的内账。实际挂靠的别的公司的,没有走我们公司的账,但实际是我们承接的项目,然后我们负责垫资,被挂靠的那个公司有了项目回款在通过私户什么的把钱转给领导。我们做的是建筑工程类的,材料是我们自己采购,然后因为我们采购,欠人家材料款,一直没付,然后被对方起诉了,法院直接把我们公司账户冻结了,并且划扣了货款(但是这家供应商不是走的我们公司的账,走的被挂靠公司那的,实际业务他知道是我们在做,所以告了我们),那这个法院从我们公户划扣的钱我应该怎么入账?
老师,我们是建筑企业,我们是总承包方,有个项目是一般计税,我们把劳务外包了,也就是别人挂靠我们,我们和劳务公司签订的合同是纯劳务,税率是9%,但是履行了一段时间,他们发现他们开9%的发票,没有进账可以抵扣,所以要求换3%的发票给我们,合同已经签完了,这样还能改3%吗老师
请问老师,三张记账凭证61/362/363/3,一共有15张附件,我把三张记账凭证贴在一起,所有附件贴在一起放最后面了,请问附件张数怎么写
1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表,审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险,审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下:(1)2023年2月2日,审计项目组要求利达公司管理层于次日对库存现金进行盘点,2月3日,审计项目组在现场实施了监盘,并将结果与现金日记账进行了核对,未发现差异。(2)因对利达公司管理层提供的银行账户清单的完整性存在疑虑,审计项目组前往当地中国人民银行查询并打印了利达公司已开立银行结算账户清单,结果满意。(3)因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑,审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单,并现场观察了对账单的打印过程,未发现异常。(4)审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证,这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性,审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表,结果满意。要求:针对上述第(1)至(4)项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,提出改进建议。
不会算无风险收益率??????
你好,请问用友T3新建帐套中,凭证类别怎样设置?
请问,有三张记账凭证,比如61/362/363/3。我把三张记账凭证贴在一起了,所有附件(比如15张)一起贴在最后了,请问记账凭证附件张数怎么写?我可以在三张记账凭证上都写总张数(15)吗?
销售(承兑➕现金)填转账凭证吗,怎么填
企业年底没有成本票怎么办?
某企业2020年10月发生以下经济业务:请编制相关会计分录(1)收到投资者方方公司投入的货币资金200000元,专利作价400000。(2)向大大公司购进A材料3000千克,单价25元,计75000元,增值税12000元,款项尚未支付。(3)上述材料运到验收入库,材料按实际成本入账。(4)生产甲产品领用A材料2000元,领用B材料10000元;生产乙产品领用A材料3000元,领用B材料5000元;生产车间一般耗用A材料1000元;管理部门耗用B材料800元。(5)计提本月工资25000元。其中:生产甲产品的工人工资10000元,生产乙产品的工人工资10000元,车间管理人员工资1800元,厂部管理人员工资3200元。(6)从银行存款中支付本季度短期借款利息32000元,本季度前两个月已预提短期借款利息21000元。(7)职工张三报销差旅费1000元,原预借1200元,余款以现金退回。(8)计提本月固定资产折旧费5000元。其中车间生产用固定资产折旧3500元,厂部管理用固定资产折旧1500元。(9)计算并结转以上制造费用(按生产工人工资比例分配)。(10)本
[目的]实训连锁企业商品横向调拨的核算。[资料]华联连锁超市下属长江路直营店向黄河路加盟店调A商品60箱,每箱12瓶,每箱进价70元,调拨价80元,零售价92元。[要求]分别按照商品进价和零售价作出总部财务、直营店和加盟店的会计分录。
老师好,想问一下,别人给老板个人债务的顶账车入在公司名下,但公司没有作为固定资产,现在车已经卖给其他个人并开具二手车交易市场的发票了,请问这样账务和税务这怎么处理呢
税务方面按当地要求执行就可以了 款项结算需要与被挂靠公司协商一致解决。