同学你好 前总经理经营期间的费用是公司的费用 贷方是其他应付款 退股款是怎么回事
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
同一笔业务。有两个分录可以记在同一张记账凭证上吗?
好像是前经理垫付了钱在公司,现在人不在公司了,支付还他的钱,他的钱又是现老板垫付,请问怎么写分录?(外账)
借方计入相应成本费用资产科目 贷方计入其他应付款
请问一下借方到底计入什么科目好?老师
需要看你垫款买了什么东西
就是前总经理在这公司经营期间投了200万,现在不在了,拿回自己当时投在公司的款项(我的理解是撤资吧)现老板垫付给前经理的这笔账怎么写分录?
以前经理是以什么名义拿走的? 退股款?
现法人解释是不要这股东了,直接退还前经理的钱,这怎么来写分录?费用报销单及收条写的是付前经理在经营期间的费用?
借 实收资本 前股东 贷 实收资本 现股东
这个能不能作为垫付款项?请问现法人想将他自己以前投到分公司的款项拿出来(注:老板投到分公司的钱,而分公司并没有注册资金,只是总公司的分支机构)请问这怎么写分录?
垫付款你总要有用途吧 买了啥
老师,那只能作为退资款处理了,可现在老板的垫付退前经理的款项老板要求拿出来,这怎么写分录,老师
借 实收资本 资本公积 贷 银行存款
问题是我们现在筹建期,(注:公司是2001年成立摘房开,一直开发不了,现在才开始运作融资筹建,请问这怎么处理老板垫付退还前经理的钱)
借 其他应付款 贷 银行存款
可是前期老板垫付支付给前经理的钱还计入实收资本吗?还是计入什么科目比较好?
垫支计入开办费用 贷方其他应付款
这个款项在2020年以前支付完了,如计入管理费用开办费的话,是不是两者以其他应付款相抵掉
费用和往来不能相抵 除非你没有发生