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2020-11-23 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-23 17:13

您好, 借:管理费用--福利费         贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费        贷:库存商品            应交税费--应交增值税--进项税额转出

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您好, 借:管理费用--福利费         贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费        贷:库存商品            应交税费--应交增值税--进项税额转出
2020-11-23
你好,同学。 借,预计负债 800 贷,以前年度损益调整 200 其他应付款 600 借,应交所得税 50 贷,以前年度损益调整 50 借,盈余公积 15 未分配利润 135 贷,以前年度损益调整 150
2020-09-03
借应收账款90.4 贷主营业务收入70.4 预计负债-应付退货款9.6 应交税费销项税10.4
2021-05-25
同学你好,老师正在看
2023-05-27
学员你好,相关分录如下 借:银行存款9894.75 财务费用125.25 贷:主营业务收入8867.26(假设增值税税率13%) 应交税费-应交增值税(销项税额)1152.74
2020-12-15
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职称:注册会计师,税务师

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