你好 采购方填写红字信息表 销售方填写红字发票
老师,我们是购买方,8月份拿到销售方开具的增值税专用发票,我们已经做了进项认证抵扣了,但是老板要退货,对方财务要开具红字发票,请问,我这个月拿到红字进项专票,应该怎么处理呢?做账和报税,麻烦老师都帮忙解答一下,谢谢!
老师,麻烦问下我们收到的专票已经认证了,对方要拿回去作废,我应该怎么处理呢?
老师,您好,我要作废个上个月开出的专用发票,你看显示的这个,我在导入网络下载红字发票信息表查到到任何发票,作废不了,麻烦问下老师这个是不是对方已经认证了,如果对方已经认证,我这边应该怎么红冲,谢谢老师
老师我们收到的专票,已认证。对方要我们退回去,我们怎么操作?
老师,麻烦问下当月发票进项对方已作废,但是购买方认证成功了,这种一般怎么处理呢
在哪里填写呢。还有分录要怎么做呢
你好 开票系统里填写 原来分录 不变 金额负数
是这个界面吗
你好 是这个界面的
我是一个公司的有十张发票,能一起操作吗?还是就得一张一张填写呢?
你好 要一张张的操作
到这个界面是填完以后打印出来给销售方就可以吗?
你好 红字信息表给对方
老师,那我还想问下这种有没有什么税务风险呢?
你好 没有风险的 正常业务