您好,是的,红冲重新开票的话,其实还是同一笔经济业务就不用就这笔再重新缴纳印花税了。
公司开出专票26902.65元,冲红发票开了-28679.25元,问当月交印花税是按两笔相减后的余额乘以税率交对吗
一般纳税人,我当月申报期前冲红了两张发票,是不会减少申报表中的销售额税额是吗,冲红的税额会形成留抵税额下月抵扣是吗
红冲之前的发票,印花税是按月征收的,是不是相当于抵减了税额了么
交印花税时,当月有红冲的发票是不是要把红冲的发票的收入减掉啊,因为红冲的发票的金额上次是交过印花税的。
老师您好,本月开票有蓝票,也有红冲之前的发票,红冲票不用考虑印花税是吧,本月,交印花税是按照本月开的蓝票金额计算,不是按照蓝票减红票金额计算,理解对吗?谢谢
个税逾期申报在电子税务局交款没有成功,可是又找不到未缴款记录,如何解决
农产品投入产出法的企业需要认证农产品进项发票吗?认证后台显示出来了
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启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
我的意思是抵减了之前交的印花税了么
这个不是的,即使您这笔业务不做了,印花税一般也不会退税,所以也不能抵减之前交的印花税。