你好,是的,先挂预付, 借:原材料 应交税费-应交增值税 贷:预付账款
筹建期间支付水泥沙子5000元暂时没有发票,先挂预付,是吗?等发票收到后处理?具体分录怎么写?谢谢!
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
我们经营景区,请问景区里边的春节亮化,工程建设时期十来天,工程早已完工,但合同约定款项在一年内按百分比分期支付。首期的开具发票并已入成本。其他的部分要怎么办呢?不处理等日后开发票逐渐入成本可以吗?还是要先挂账在什么科目? 2023-03-17 08:22 你好,已经发生了,可以正常做的,没有支付挂到应付账款里面就是了。 所以请问是说可以把已开票(比如10万)和未开票部分(比如30万)全部一次入账吗?借记主营业务成本40、贷记银行存款10应付账款30这样吗?没有发票部分直接附合同?
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 具体的会计科目是怎样的? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 具体的会计科目是怎样的? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师,办理新公司公户需要什么资料啊
会计档案需要一个完整的会计年度吗?例如我1-3月份都是纸质档案,4月份改成电子档案,这样可以吗?
工作满了1年,中途休息了一段时间,然后到一家单位上班,年休假还是5天?
老师公司在租赁的厂房里用采钢板搭建了9000元的办公室,这个怎么入账,是做固定资产,还是费用?
老师请问员工4月入职,5月发放工资,是在5月做信息采集,0申报吗?还是等6月才做信息采集和申报呢?
老师你好,单位需要做合并报表处理,安装合并软件是需要合并一级科目还是二级科目呢?
老师,现在进账税勾选在税务平台了,我怎么没找到这个讲的课程,还是看到以前的单独的勾选平台,有没有新课程?
老师,分公司跨省,是不是最好是独立核算
你好,老师,新公司,去办理社保开户的时候。填写资料不小心把银行支行填错了。这个直接去大厅可以修改吗
老师我在做税审,长期待摊费用科目,年初余额和本年增加的和是不是应该算在待摊的原值里
不对吧,应该是借:预付账款,贷:银行存款。水泥沙子发票回来后,借:在建工程-材料费 贷:预付账款
你好,原材料进来,先计入材料,领用的时候转入固定资产
领用的时候转入在建工程-材料费