您好 借:管理费用 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
请问一下收入分录是 借:现银 贷:营业收入 贷:应交税费-增值税 那我的摘要那里怎么能在明细账应交税费子科目的增值税怎么写摘要呢,是写计提税金,还有写收物业费呢?
请问我之前收到的汽油专票,没有写应交税费这个科目,直接入的费用,现在要补一笔应交税费的分录,这个摘要怎么写?(分录:借进项税 借管理费用负数)
你现在就补做一笔 :借进项税 借管理费用负数即可 2. 公司的加油费可以抵扣 借管理费用- 汽油费 进项税贷银行存款 老师请问我补的应交税费的分录摘要怎么写
在做发票的借管理费用、 应交税费、应交增值税进项贷其他应付款,最后这个其他应付款是没有余额的。 那老师两笔分录摘要都怎么写比较好呀@郭老师
老师,收到专用发票,先入成本,不需要进项,暂时没有勾选认证,是借待抵扣进项税,还是待认证进项税?软件上有这两个选哪个好? 你好,做到应交税费,待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的,如果下月勾选认证,又怎么做分录呢? 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么?
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢
请问摘要怎么写
摘要可以写某月某号凭证进项税额补入账