19年六月底的 你要开始19年七月份的业务
老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
老师 2018年代账公司用自己软件做账持续到六月,后来 2019年7月我们自己买软件 ,代账说,叫我给科目余额表输到新软件就可以正常做账了,我想问下 这个科目余额是说的是2019年6月底的,还是从2018年成立到2019年6月底的呢,哪个正确
老师们,2020年的账我还没过账没结账,我们使用的是金蝶云专业版的软件,通常我做完账是按照以下流程:过账—结转损益—过账,都是自动的,但是年底不是要不这个“本年利润”余额要结转到“利润分配—未分配利润”吗?我是2020年7月份来这的,我查看了2019年的前任会计并没有结转次科目,请问老师我该不该将2020年12月末本年利润科目全部结转呢?这个软件上按哪一步结转呢?
公司原来外账是代理记账公司做的,明年1月准备拿回来自己做。那我需要把截止今年年底的科目余额表输到财务软件里就可以往下做了么?还是说去年年初的科目余额表输到财务软件里并且去年12个月的账全部录入一遍?
老师 19年6月之前是第一代账会计入手,他们是财务软件做的。 19年7月 我要把19年6月的科目余额表输到我们这边才软件 当期初数对吗。(也就是19年6月的期末数,要重新输到财务软件的期初余额对吗。7月后续做账就自动出现本年累计数以及期末余额)理解有误吗a
查账征收的个体户,注销时会被查账吗?
老师您好,有个问题想请教,甲方是建设方,乙方是施工方,甲乙签订一份工程施工合同(总价合同),合同约定水电及钢材由甲来供,同时甲按照合同约定价格给乙方开票,抵顶工程款,请问甲方从购买水电钢材,到给乙方开票的会计核算如何做?
老师我司放款,贷款到了受托支付方!请问我如何记账?
重庆某公司答应借给我公司一亿(有借款合同),并且免归还(有免归还协议),实质是赠与我公司一亿。现在一亿未到账,即我公司对重庆某公司拥有一亿债权。 现我公司用着一亿债权实缴注册资本,要缴企业所得税吗?
酒店服务型行业,注册资本200万,资产实质3500万,借款3600万用于经营,欠货款200万,实质经营亏损,无法达到1年内还款,利息也未进行计提,面临高个税税务风险,该怎么处理呢?
老师,请问附图的分录对吗?
公司投资支出款手工记账怎么记
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
可是我在新的财务软件就找不到19年7月之前的记录了,1.那假设我当时输18年1月至19年6月科目余额只能从之前软件上看吗❓ 2.那19年7月业务也就没法正常做是吗,要想做,只需要2019年六月底科目数据是这意思吗
是的 对的 你要想连续就得前面的输入
因为第一家代账公司就带到2019年六月,我当时应该输入18年成立至19年六月科目余额,在新软件上,是不是也只能看见余额照样看不见每一张凭证,这对吗
那假设之前科目余额输错了,这个还能修改吗
是的 看的是余额 修改不了