你好!是的。是要还10万给人家了。
老师,对方给我们20万电子承兑汇票,我们再让别人换成10万和两个5万的电子承兑汇票。别人收了200元费用,这200元怎么入账
从别的公司借的10万银行承兑汇票,要还款给别人10万元款吗?
签发一张六个月后到期的银行承兑汇票给别公司,支付货款10万元。存入银行保证金五万元。请问老师,这个业务从头到尾需要填写哪些单据,业务流程是什么?
10万面粉,成本3万增值税发票13%款未收 3个月后签发银行承兑汇票或商业承兑汇票(不带息) 到期无力偿还(分 别写出银行承兑汇票和商业承兑汇票 到期无力偿还的会计分录)
老师我们收别人的银行承兑汇票的话,一般需要注意什么,再就是,出票人是不是去银行买的承兑。假如买10万承兑,一般出票人需要付多少钱,付10万元加手续费吗。
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
是要通过公户还款给对方吗?
你好!是的。就是这样操作
好的,谢谢老师!
您好!不用客气的了。