你好 合同写错了修改合同就行了。 修改后按13%开票 。
合同上写错写成了含17的税率,是修改合同好,还是按13开,会有什么样的风险
老师我们开具销项票单位应该是“台”错写成“个”。进项票单位都是“台”。合同也是“个”。哪个也修改不了了。对于我们开的销售发票单位不一致有什么税务风险吗?都不能修改可以吗
老师,有这样一个问题,按照收款合同已经开了发票,但是付款的合同没有签下来,没法开发票进成本,可以无票计提成本进帐吗,这样做,税务上认可吗,会有风险吗
老师您好,我们公司承接了一个项目,涉及兼营的业务了,但是签订合同的时候在一个合同上的,没有风险吧?合规吗?因为税率不一样到时候开票会分开开
想问下,我们2019年签订了一份合同,当时增值税税率是16%,合同中写了合同总金额10万,其中不含税86206.90元(10万/1.16%),税金13793.1(10万/1.16%*16%,然后一直到今年才完成了合同要求开票收款,2023年的增值税率已经是13%,那想问下,我们按照含税金额10万开具,按13%缴增值税,这样对吗?
个体户经营所得填错了,后来更正申报成功了,但还是显示未申报
老师您好,本年度产生25万的招标代理费,取得了专用发票,可以入费用并企业所得税前扣除吗?
公司去年买的车,今年赔本卖给个人了,卖了1万,也开了票,这个怎么做会计分录?
办公室房租费用取得发票可以入费用并全额企业所得税前扣除吗
老师,本年度公司后1500万、那么可以所得税前扣除的福利费就是1500万的百分之十四,就等于210万,实际产生福利费不超过210万的都可以企业所得税前扣除对吗
老师您好,招待费可以扣除的额度不能超过年累计销售额的千分之五对吗?比方销售额两千万,那么本年度可以抵扣的招待费不能超过十万对吗,实际发生的招待费百分之四十需要调增是这个意思吗?
你好,外贸企业出口退税进货明细申报表疑点A0303,
老师您好,本年度交通费产生了八万多,企业所得税汇算时,交通费这一项没有限额这个说法吧,正常支出的话这八万多都是可以我要所得税前扣除对吗
对方给我转账支付宝显示账户企业流水不符资金未满足到账条件是怎么回事啊
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原体的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62,是不是属于虚开呀
那手改的可以吗,因为公对公的汇款,有些都没做合同就开票的
你好写一个补充协议 双方都得盖章的 。 不然没有依据 。