你好,预付帐款=预付账款借方明细%2B应付账款借方明细 应付账款=应付账款贷方明细%2B预付账款贷方明细
预付账款,跟应付账款资产负债表期末余额怎么填列
老师,资产负债表的预收预付应收应付期末余额怎么填列?
预付帐款期末余额借方负86051,应付账款期末余额贷方45387.93 资产负债表中的预付帐款栏填多少 应付账款栏填多少
3.表述正确的是A.应收账款所属的明细科目期末有借方余额的,在资产负债表预付账款项目内填列B.预收账款科目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应收账款项目内填列C.应付账款项目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内以负号填列D.预付账款科目所属的明细账期末有贷方余额的,应在资产负债表应付账款内填例E.预付账款科目所属明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内填列
老师好!资产负债表上预付账款出现负数,是将供应商期末余额表中的预付账款和应付账款的借方余额相加得数作为预付账款填列数,对吗?
我有一笔银行回单,是自己公司向自家公司退回手续费,电脑做账,借银行存款贷财务费用,手续费。财务费用是借方红字还是贷方呢,他提示我方向不正确,会影响利润表的取值公式
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我有一笔银行回单是自己的公司给自己的银行账户退回手续费,怎么写借贷,如果写借银行存款,贷财务费用,财务费用还用写二级分录吗
老师,某个员工3月份全月没上班,公司承担的社保费也由该员工自行承担,做工资表的时候,应付工资-654,减去自己承担的五险后,实发工资-980,相当于需要给公司980,请问这种计提工资怎么计提呢?谢谢
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老师公司买的沙发,茶几能扣除吗
是余额明细帐吗,
到时前任会计没有就明细帐,只有余额帐
根据发生额填写吗
嗯,就是要按照明细,不能够简单相减。
问题是没有啊!我们只有一级科目的科目余额表
那就算了,直接相减填把,以后要设置二级。
好的,现在公司还没建账,所以有点乱
是用余额相减填写吗
嗯,是的,你就按照应付和预付各自的余额填吧
好的谢谢老师
不客气,满意请五星好评哈