您好,会计分录是 借:预付账款 贷:银行存款
老师,请问收到一张租房发票,没有对公走账,请问怎么做支付房租和分摊房租分录呢?
请问房租我们先付钱还没收到房租发票应该怎么做分录
另一家公司帮我们代付了房租,我们现在还没还钱,房租发票也没收到,该怎么做账
先付房租,发票后到,发票先到,后付房租,怎么做分录
老师就是我们是没有先付房租,现在我们是还只付到2022年8月的房租,现在我们付钱付到12月的房租,这个要怎么写分录
新的出口企业,购进一批货但是还没有开我们开发票,销项发票入账后,怎么做暂估成本,暂估成本怎么算
期末结帐保在另文件夹提示保存不存在,不能确定,不能进入下一期
老师,小企业会计准则是去年工资少计提了200今年补提分录怎么写?需要更正去年哪些报表
去年有一部分福利费没有经过应付职工薪酬职工福利费,可以直接做调整分录借贷应付职工薪酬职工福利费一进一出吗
老师好,请问道路运输企业各项成本占比收入多少合适?
老师,因为去年税号错误,今年累计把去年的票又开回来来了柴油一张票就开了17万5,有没有影响
员工下乡用自己的车,加油费50元,可以直接做管理费用报销的吧
你好,新公司1月26号给员工缴纳社保1名,从对公账户扣款1559.73元,到2月份发放工资4100元,如何计提会计分录
工厂设备安装费,记什么科目?
#提问#老师,你帮我看一下税金和附加。第1张表。他的余额是395.35。你按这个总数算的话,它约等于13.84。但如果你按照明细表里面来看。他就只等于13.82。关键是。然后我打开申报表,打算报税的时候发现。系统自带出来的增值税 等于395.36。城市维护建设税等于13.84。而我的报表里面增值税是395.35。城市维护建设税等于13.82麻烦老师帮我看一下
那下个月开始摊销呢
收到发票以后把发票附到凭证后面,开始摊销的时候 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票不用单做一笔吗,那我怎么在账里看到我的发票回没回来
可以这么做, 我刚才说的一个方法, 另外一种方法 付款的时候 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 发票来了 借:预付账款 贷:其他应收款-房东
先付钱,然后摊销,然后收到发票,是这个顺序怎么做
先付钱,等发票来了计入预付,然后再开始摊销