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酒店业务,袁明结算302房住宿费,上月28日预交1100,经清算消费饮料10元,电话费20元,洗漱用品19元,转来餐厅消费清单50元,客人签单,总共住4天,房费800,共计消费890,退还客人210,开具发票。麻烦写一下会计分录了?

2020-11-18 22:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-18 22:13

你好,收到1100元时,借:银行存款 1100 借:预收账款 1100 结算并开具票时 借:预收账款 1100 贷:主营业务收入 890(含税费 (根据税率计算出应交税费增值税销项税) 银行存款 210 结转相应成本

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快账用户4730 追问 2020-11-18 22:18

那主营业务收入下面要分别设二级科目餐饮部收入和客房部收入吗?

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齐红老师 解答 2020-11-18 23:12

如果可以区分的话,是要分开来确认的

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你好,收到1100元时,借:银行存款 1100 借:预收账款 1100 结算并开具票时 借:预收账款 1100 贷:主营业务收入 890(含税费 (根据税率计算出应交税费增值税销项税) 银行存款 210 结转相应成本
2020-11-18
你好同学,请问题目是?
2022-07-04
你好,学员,稍等一下
2022-11-30
1借销售费用162000 贷银行存款162000
2023-05-29
你把题目材料重新发一下行不行?就感觉你有些题目材料有点儿对不上,就连接不上。
2022-06-17
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