你好 借:应收账款 贷:预收账款 借:预付账款 贷:应付账款
资产负债表的应收账款为负数,应付账款为负数,怎样报表重分类?
老师,本月资产负债表预付账款和应付账款现在是负数,必须要做报表重分类吗?重分类前的资产总额和重分类后的资产总额数据不一样,没事吧
老师,资产负债表应付账款为负数,未使用预付账款科目,资产负债表重分类应付账款科目怎么填?
填资产负债表时若其他应收款为负数是否需重分类为其他应付款再申报?
不重分类的报表里,应收账款和应付账款为负数代表啥意思呢?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
老师,这个怎么填?初学者,麻烦老师写详细点
你好,就是应收账款为负数,意思客户提前给你们的钱,所以要重分类到预收的,就是客户不欠你,反而给你多的钱
就是不知道科目里面填什么,?取数规则填什么?添加填什么?
你好,这个要做凭证的,不是修改报表,你新增凭证的时候,选择科目的,取数按照客户的,将有负数的客户应收账款余额重分类
谢谢!五星好评!
不客气,非常感谢,祝你工作顺利