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老师,个人所得税(个人应交的部分)这个应该怎么做账务处理呢?请写下明细科目,感谢

老师,个人所得税(个人应交的部分)这个应该怎么做账务处理呢?请写下明细科目,感谢
2020-11-18 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-18 14:38

借管理费和-工资66047.64 贷应付职工薪酬-工资66047.64 借应付职工薪酬-工资66047.64 贷银行存款64966.21 应交税费-应交个人所得税1081.43

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快账用户6713 追问 2020-11-18 15:30

老师,这是房地产开发的,做到在建工程,明细科目应该怎么写?请写完整分录,谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-18 15:31

同学,你好,你把上面的管理费用—工资改成你合适的科目就可以了,其他不变。

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借管理费和-工资66047.64 贷应付职工薪酬-工资66047.64 借应付职工薪酬-工资66047.64 贷银行存款64966.21 应交税费-应交个人所得税1081.43
2020-11-18
您好,如果没法新增科目,则不通过应交税费-个税核算
2023-06-21
你好,如果是负数一般是因为有支付,但是没有计提。 对于工资的话是借,应付职工薪酬。贷,银行存款,应交税费,应交个人所得税。 然后再支付借应交税费,应交个人所得税,贷银行存款。
2025-02-21
同学你好,借款期限超过一年没有归还是视同分红的;现在超过一年了么?
2021-01-12
您好,确认递延所得税资产,因为不影响应纳税所得额
2022-08-28
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