是的,这个就是普通发票,可以入账
老师好,有个疑问,不是说利润表的净利润等于资产负债表的期末未分配利润减期初未分配利润吗,为啥我看我这资产负债表1月的未分配利润期末和期初的金额是一样的呢?
老师,想问一下记在其他业务收入科目的金额需要在申报季报的时候加在主营业务收入里面吗
老师公司采购,槽钢彩钢瓦属于做什么科目啊
我们公司合并了,之前我们公司交的电费,银行存款已减少,但是发票开的合并后的新公司,怎么处理
汇算清缴时,补税的金额,比如业务招待费调增,补了200块钱税,如何做账呢?借:营业外支出-汇算清缴补税 贷:银行 ?
老师您好,我有一个问题!!!就是比如说会计做账时,做了福利费、业务招待费、职工教育经费,但是汇算清缴时,故意不填写,不调增,会怎样?税局如果不查账也不知道啊
老师,图片里面的商业企业是说商贸企业么?比如,家具商贸城实际中用什么方法出库?
老师,我们单位为职工购买的团体意外险的专用增值税发票进项税额可以抵扣吗
老师好,我们景点过年期间,找了几个临时工打扫卫生的,工资超过500元,发工资还能用现金吗
哪些专票不能够抵扣?
那老师上面这个发票销售方跟我付款方不是一个名字,能直接冲嘛?
发票销售方跟付款方肯定不是一个名字啊,付款方就是购买方呗,销售方能和购买方一个名字吗?没看明白你的问题
不是,它票上的销售方跟我之前的付款方不是一家 ,就是我付给张三 本来张三给我开票结果他用了小明的名字开给我
这个不行的,涉嫌虚开发票了,你付款给谁,就要由他来给你提供服务并由他来给你开发票。
行,我跟负责人说一下,我不知道他什么想法,好像是车款剩的钱,在去加油站充了个油 听上去没毛病但是票又不对
嗯,反正要保证三流一致才行,发票流,资金流,货物流要一致
老师你看那个车船税200,我是按那个价格折旧,还有它日期就一个月
如果是首次发生的保险,需计入资产原值,并价税分离,以不含税价入固定资产原值,4386.62%2B200,以这个金额作为固定资产原值